1. 费用报销单怎么填啊,谢谢,在线等
各个公司的的规定不同,一般根据所购买的费用报销单填写就可以了,没有什么特别的规定的.大概类别为: 2、出差取得的票据按出差差次再按类别归类,非出差取得的发票按类别归类。
类别有:A、交通费(包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等)——写“交通费”或“车费”; B、餐饮费(如饮食、娱乐服务费票)——写“餐费”; C、旅住宿费——写“住宿费”; D、出差补助——写“出差补贴”; E、其他(如购商品、礼品等)——写“购商品”或“其他”; F、电话费(包括手机费、上网费等)、邮寄费(包括购信封、邮票等)——写“电话费”、“邮费”,若粘贴在一起写“邮电费”; G、房租、水电费——写“房租、水电费”; H、办公用品费(包括购传真纸、笔、Copy纸、费用报销单类单据、胶水、文件夹、记事本、计算器、印名片费等)——写“购办公用品”; …… 其他费用 (注:以上均表示填“费用报销单”的“用途”要真实反映报销内容,购礼品的发票开购商品) 3、由公司支付的费用票据(如交房租、印名片取得的发票等)应另粘贴并填“费用报销单”; 4、填写粘贴单各要素,单据 张为发票票据共有多少张,不包括粘贴单;补贴按个人标准补助金额填写;粘贴票据要注意按归好的类别在“报销单据粘贴单”上由右向左一张一张用胶水(忌用装钉针装钉)依次整齐有序粘贴,票面小的单据可在一张粘贴单上粘贴两行或三行;粘贴好后的票据不超出粘贴单边沿并具有层次感,手感平整。 5、“费用报销单”各要素要填写完整,如报销部门—销售部**办事处,填好填单日期和单据及附件共 页,“单据及附件”指的是发票票据共有多少张,不包括“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的页数。
收据不作报销(转账)凭证,整理好(可不必粘贴)与费用报销单一起交总经理或总监审批。行政、事业性质收据可作为发票报销——即盖有地方税务局监制章的收据和邮局处取得的盖邮戳的收据与发票一起归类粘贴。
2、出差取得的票据按出差差次再按类别归类,非出差取得的发票按类别归类。 类别有:A、交通费(包括公共汽车票、的士票、地铁票、火车票、电车票、飞机票及送票费、机场建设费等)——写“交通费”或“车费”; B、餐饮费(如饮食、娱乐服务费票)——写“餐费”; C、旅住宿费——写“住宿费”; D、出差补助——写“出差补贴”; E、其他(如购商品、礼品等)——写“购商品”或“其他”; F、电话费(包括手机费、上网费等)、邮寄费(包括购信封、邮票等)——写“电话费”、“邮寄费”,粘贴在同一张粘贴单写“邮电费”; G、房租、水电费——写“房租、水电费”; H、办公用品费(包括购传真纸、笔、Copy纸、费用报销单类单据、胶水、文件夹、记事本、计算器、印名片费等)——写“购办公用品”; …… 其他费用 (注:以上均表示填“费用报销单”的“用途”要真实反映报销内容,购礼品的发票开购商品) 3、(办事处)由公司支付的费用票据(如交房租、印名片取得的发票等)应另粘贴并填“费用报销单”; 4、填写粘贴单各要素,单据 张为发票票据共有多少张,不包括粘贴单;补贴按个人标准补助金额填写;粘贴票据要注意按归好的类别在“报销单据粘贴单”上由右向左一张一张用胶水(忌用装钉针装钉)依次整齐有序粘贴,票面小的单据可在一张粘贴单上粘贴两行或三行;粘贴好后的票据不超出粘贴单边沿并具有层次感,手感平整。
5、“费用报销单”各要素要填写完整,如报销部门—销售部**办事处,填好填单日期和单据及附件共 页,“单据及附件”指的是发票票据共有多少张,不包括“费用报销单”和“报销单据粘贴单”的页数。 6、用途不写会计科目。
车费(交通费)写“车费”,请客户吃饭的票据写“餐费”,购礼品(发票开购商品)的票据写“购商品”或“其他”…… 7、准确填写各报销金额和合计金额的大小写。 8、填写报销人。
2. 发票报销填写时整百怎么书写
发票报销填写时,如果正好是壹佰元,就可以写成壹佰元整。小写可在前面加一个人民币的符号“¥”然后写上正确的小写。如:¥100.00;如果是壹仟贰佰元,那就写成壹仟贰佰元整,小写:¥1200.00 即可。
在报销的时候要应当向收款方索取发票并核对以下内容:
1、是否是正式发票或税务机关监制的其他收款凭证(公司原则上不接受普通收据入帐);
2、.填写的抬头是否齐全的;除定额发票外(如餐费发票),应有完整的公司抬头“********公司”,有开票时间(增值税发票注意有无超90日抵扣有效期限);
3、开票项目或品名规格,数量单价,合计金额正确。不能只写“购物品一批”、“购文具”,如果品种较多发票列示不下请另附清单。金额超单张限额的,应分多张开票。注意发票字迹是否清楚;
4、必须加盖对方财务专用章、发票专用章、或公章;
5、快递单不能直接作为报销凭证,应要求对方另开发票;
3. 单位的报销单怎么填写的
1、首先要填写实际报销日期,报销单上的摘要内容不要过于简单,要清晰明了。2、摘要的填写要包含当事人、对应发生的项目以及业务发生的日期。3、如果有多种项目需要报销,可以填写在同一张报销单上,但要分条。
原则上报销必须要有正规的发票,报销的项目必须要有原始的单据,要将正规的发票和收据分开填写报销单,报销的原始单据不能是复印件,必须是原件。要注意报销单不能涂改,金额的大小写要区分开。
拓展资料:
票据填写必填的内容为:日期、内容、大小写金额、申请人、审批人。严禁使用圆珠笔填写,必须要用黑色钢笔或黑色签字笔进行填写。金额正确,字迹工整,不乱涂乱画。要用大写的数字填写金额。
取得报销票据后要妥善保存,勿损坏,票据的粘贴要均匀、整齐、规范,要粘贴在单装订线的右侧,不能超出左边线。如果需要粘贴车票,应当按照日期依次进行粘贴,并且注明乘车路线和日期。
参考资料来源:搜狗指南-如何书写正确的报销单
4. 发票怎么报销
原发布者:julucai
XXXXXXX有限公司发票报销流程为加强发票报销管理,确保发票报销真实、合法、手续完备,特制定本制度。本制度所指发票包括:商品材料类、固定资产类、工程类、费用类。一、发票类别及报销流程:1、采购商品材料:采购员---商品部总监---财务经理审核---总经理---出纳报销注:支款凭证单后附验收单,及对方开具的增值税专用发票或增值税普通发票。验收单需要注明的内容:售货单位、收货单位、验收日期、货物名称、数量、单价、金额、验收员签字。2、固定资产类:经办人填写支款凭证(或付款申请单)---总经理审批---财务经理审核----出纳报销3、工程类:经办人填写支款凭证(或付款申请单)---物业部总监---总经理----财务经理审核---出纳报销注:填制付款申请单,注明本次付款金额及剩余货款金额,开具正式发票或者工程完工后一次性开具发票。付款申请单在签字办理手续时,必须附工程合同。4、费用类:经办人填写费用报销单---部门经理----运营部门总监---总经理---财务经理---出纳①差旅费:在费用报销单摘要栏填写起始地点,在右上角填写附件页数,在报销人处经办人签字;附件为乘车发票、住宿发票、餐费发票;②电费:发票为供电公司开具的普通发票或增值税发票,要求发票的抬头为公司的全称;③油费:个人报销的油补费用单据报销,除附带加油的小票外,还应附带出行线路的里程及所办事项,作为油补报销单的附件一起报销;